FAQs |
O ANFe não importa o XML. Já verifquei e a NF está certa na Sefaz. A data de emissão está dentro do mês também.
Verifique no Log de Erros do ANFe a mesagem que aparece. Isso pode ser causado porque o XML é inválido. A NFe na Sefaz está liberada, tudo certo, mas o arquivo xml em si é inválido. Para confirmar essa situação abra o xml no Visualizado Oficial da Receita, e caso apareça algo como nessa imagem abaixo você deve solicitar ao seu fornecedor um novo arquivo válido.
|
O que faz a rotina Vincular XML - Logix na aba Principal?
Esta função tem por objetivo: Com base no parâmetro ' Insere Informações do Sefaz automaticamente' .
Para o ERP LOGIX, esta função verifica todos os AR's (Avisos de Recebimentos ) que não possuem o arquivo XML da NFe e insere as informações do Sefaz (Chave de Acesso, Pr otocolo, Data/Hora e Di retór io Ar mazenado) no Logix (SUP3760 / 7-Inform. Compl . Nf/ O - Nfe). Esta função também faz a mudança do cruzou_ar para S e preenche o campo de data.
|
O que faz a rotina Validar XML na aba Principal?
Esta função tem por objetivo: Validar , Renomear e Armazenar o Arquivo XML.
O sistema irá automaticamente verificar o e-mail nfe@suaempresa.com.br, baixar os XLMs enviados para este e-mail para o diretório de temporáios. Depois executa todos os XML' s no diretório temporário (previamente configurado), validando-o completamente (Estrutura, Conteúdo, Assinatura Digital , Empresa Válida), armazenando em Banco de Dados (XML Completo), renomeando e armazenando no diretório definido previamente como Oficial .
|
O que faz a rotina Canc. Pós Emissão na aba Principal?
Esta função tem por objetivo: Verificar possíveis notas que chegaram válidas , mas que foram Canceladas .
Nesta opção será verificado no SEFAZ se um XML já recebido foi cancelado posteriormente. Ao encontrar um cancelamento de um XML já recebido pela empresa, será enviado automaticamente um e-mail para o responsável cadastrado no ANFe avisando do cancelamento desta Nota Fiscal.
|
O que faz a rotina Solic. XML's Falt. Forn. na aba Principal?
Esta função tem por objetivo: Solicitar através de Email , os XML's faltantes das Notas Fiscais já lançadas no ERP.
Apesar de os e-mails de cobrança de XMLs serem enviados automaticamente aos fornecedores, esta função permite o envio manual.Para o ERP LOGIX, esta função é baseada no cadastro de fornecedor localizado no VDP0815/Comunicação/Fornecedor es /Inf. Compl. com os itens selecionados : "Utiliza NF-e" e "data início utilização NFe".
|
O que faz a rotina AR sem XML's na aba Consultas?
Esta função tem por objetivo: Para o ERP LOGIX, esta função lista todos os AR' s (Avisos de Recebimentos ) que não possuem o arquivo XML da NFe.
Serão listadas todas as Notas Fiscais lançadas no Logix para fornecedores cadastrados no VDP0815 como "utiliza NF-e?" e com data de emissão maior ou igual ao parâmetro também no VDP0815 "Data início utilização NF-e" que não possuem XML registrado no ANFe. Serão estes fornecedores e Notas Fiscais que serão cobrados diariamente por e-mail para o envio do XML.
|
O que faz a rotina XML Trânsito na aba Consultas?
Esta função tem por objetivo: Listar todos os XMLs que já chegaram (válidos) e no ERP LOGIX lista os XMLs que ainda não possuem AR' s (Avisos de Recebimentos ) no sistema. Provavelmente a mercadoria está em trânsi to.
Poderão ser Notas Fiscais que a mercadoria ainda não chegou na empresa, ou que a Nota Fiscal foi digitada no sistema com alguma informação diferente do XML (Ex: Série errada).
|
O que faz a rotina XML's com Erro na aba Consultas?
Esta função tem por objetivo: Listar todos os XMLs que já chegaram e que apresentam algum erro na sua validação.
Ao receber o XML inválido o ANFe enviará automaticamente um e-mail ao fornecedor avisando do erro. Após o envio do e-mail não será feito mais nada com o XML incorreto. Estes XMLs com erro, poderão ser excluídos do ANFe.
|
O que faz a rotina Banco XML na aba Consultas?
Esta função tem por objetivo: Listar todos os XML' s validados e armazenados no diretório Oficial dos XMLs previamente configurado.
Serão apresentados todos os XML's validados no SEFAZ e já vinculados a uma Nota Fiscal dentro do Logix. São os XML's guardados oficialmente e que poderão ser extraídos a qualquer para envio à fiscalização.
|
O que faz a rotina Log Execução na aba Consultas?
Esta função tem por objetivo:
Será apresentada nesta tela um log dos processamentos feitos pelo ANFe, como validação de XML, vinculação, e outros.
|
Atualização SCHAM - Nova coluna no Consulta de Chamados
Para melhor visualização e percepção do chamado foi adicionada mais uma coluna na Consulta de Chamados, localizada na quarta posição: Área Abertura - Área em que o chamado está cadastrado (Ex: Validação de XML, Pré-Digitação AGE3760).
|
Atualização SCHAM - Mudança no detalhe das Informações do Chamado
Para melhor visualização e uso nas interações do chamado foi adicionado e alterado:
Analista(s): Área com o nome dos analistas que estão trabalhando no chamado. Com o novo conceito de equipe vários analistas podem apoiar o usuário em um mesmo chamado.
Botões: Novo posicionamento dos botões e melhora na visualização. Agora os botões estão fixos em uma barra e ficaram mais agradáveis.
|
O que significa quando a descrição do erro é: "EMPRESA INVALIDA/NÃO TOMADOR DO SERVIÇO"
O XML é inválido porque no caso dos CTe o ANFe considera apenas se o TOMADOR do serviço for uma das empresas cadastradas nele. Quem é obrigado segundo a legislação a armazenar o XML é o Tomador do Serviço, que é quem paga pelo frete também.
Veja na legislação que institui o CTe:
"Cláusula décima segunda O transportador e o tomador do serviço de transporte deverão manter em arquivo digital os CT-e pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentados à administração tributária, quando solicitado."
LINK: http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2007/AJ_009_07.htm
|
O ANFe não valida arquivos do tipo .rar.
Para a validação de arquivos .RAR o ANFe utiliza as funcionalidades do programa WinRar. Caso você não o tenha baixe e instale conforme link abaixo:
Caso você já tenha o programa WinRar, verifique na pasta de xmls temporários se há alguma pasta chamada rar. Veja se há algum XML dentro dela; se tiver copie e cole na raiz da pasta de temporários e exclua a pasta rar.
Realiza a rotina de Validar XMLs novamente e veja se o erro foi resolvido.
|
Por quê o ANFe não está vinculando o XML com o AR ?
Verifique os dados do XML (registro no ANFe) do AR no ERP. Verifique se a Série, Data de Emissão e Fornecedor (CNPJ) correspondem. Caso não é preciso fazer uma modificação via banco de dados, então contate o Suporte do ANFe.
Verifique também se o cadastro do Fornecedor no VDP00815 (LOGIX) está com o parâmetro "Utiliza Nfe" marcado e se a "Data ínicio utlização NFe" está abaixo da data de emissão desse XML/Nota.
|
Ocorre o erro "E00XX: Não foi possível carregar a chave de Licença"
Esse erro ocorre devido a falta do .NET 3.5, para resolve-lo basta instalar o framework. Em algumas versões do Windows o .NET 3.5 vem como recurso, o que faz com que seja necessário ativa-lo no Painel de Controle.
Imagem do erro:
|
Importação do XML de CT-e pelo ANFe/AGE3760
Parâmetros e considerações conforme abaixo:
1. LOG2240 ou LOG00086 - PROCESSO ENTRADAS / FRETES / ENTRADA DE CONHECIMENTOS
· Frete venda - permite que relacione apenas um vez NF de saída;
· Frete via EDI em trânsito (caso faça a opção por importar frete na condição "em trânsito", o usuário deverá alterar no SUP0580, após a importação, o status para "normal" em cada frete)
· Grupo de despesa para frete incluído pelo SUP0580;
2. SUP8750
· Tela principal
ü Permite calculo ICMS para fretes de vendas;
ü Incidencia;
ü Incidencia de ICMS no Frete;
· Tela 3
ü Manter CFOP do frete;
ü Código Fiscal Frete;
3. SUP1180
ü Grupo despesas SUPRIMENTOS;
ü Tipo despesas frete VENDAS;
ü Tipo despesas frete COMPRAS;
Para frete COMPRAS será necessário que a nota fiscal já esteja lançada no SUP3760 com o modo de embarque "frete a pagar", para que haja o relacionamento entre frete e nota fiscal, caso contrário o AGE3760 não concluirá a importação.
No entanto, se existir a nota fiscal mas com modo de embarque diferente de "a pagar" o AGE3760 exibirá a tela a seguir:
Clicando em "Sim" o sistema irá alterar o modo de embarque do AR e concluirá a importação do conhecimento de transporte, caso contrário irá abortar a importação.
No ANFe o processo é o mesmo utilizado para as notas fiscais (selecionar e assumir), no AGE3760 basta seleciona a aba "CT-e" (consultar, confirmar e processar):
|
Como retornar um XML excluído para a listagem de "Meus XML´s"?
Após a exclusão de um XML na aba "Meus XML´s", conforme exemplo na figura abaixo:
É feita uma alteração no campo status para "3" nas tabelas de gerenciamento, sendo elas:
NFe
autom_nfe_xml_mestre
autom_nfe_xml_mestre_orig
CTe
autom_cte_xml_mestre
autom_cte_xml_mestre_orig
Para fazer o retorno do XML para "Meus XML´s" via banco de dados, é necessário realizar um update no campo ies_status alterando o valor para "1"
Conforme exemplo na figura abaixo:
|
Como verificar no LOG0086 se a data de inicio da empresa esta correta?
O Parametro para verificar a informação está localizado em: Processo de Saídas -> Faturamento -> Nota Eletrônica. Data de Início da Utilização da Nota Eletronica.
Conforme exemplo na figura abaixo:
|
Quais os significados de cada número no campo ies_status da tabela autom_nfe_xml_mestre?
1 - XML valido aguardando para receber as regras de validação.
2 - Registro com alteração manual, mas existem questões para serem resolvidas antes da pré-digitação (Ex: Cod. Item não existe etc). 3 - XML excluido (apenas no gerenciamento). 4 - Consistido de forma automatica. 5 - Consistido mas houve intervenção Manual. 6 - Erro do AGE3760, XML foi consistido de forma automatica e apresenta erro. 7 - Erro do AGE3760, XML foi consistido de forma manual e apresenta erro. 8 - Nota importada para o erp com sucesso, mas existem erros no logix. 9 - Nota importada sem erro para o erp.
|
Forma de definição da especie do XML para o aviso de recebimento na importação do XML
A definição da especie do XML para o aviso de recebimento na importação tem como base o cadastro do SUP0879 do ERP Logix.
Com base no final do CFOP, ou seja, os 3 ultimo digitos o AGE3760 busca a especie para o AR da seguinte forma: 1 - Finalidade do XML igual a 2 - Complemento (Preço/Imposto) então especife igual a NFC para o final do CFOP; 2 - Ojbetivo de entrada do CFOP principal do XML igual a 99 (Rem/Ret/Outros) e XML não possui duplicata a pagar então especife igual a NFR para o final do CFOP; 3 - Tipo de entrada do CFOP principal do XML igual a 5 (Devolução de cliente) então especife igual a NFD para o final do CFOP; 4 - Se final CFOP igual a '922' então especife igual a NFM para o final do CFOP; 5 - Se final CFOP igual a '116' ou '117' então especife igual a NFP para o final do CFOP; 6 - Se XML não possui duplicata a pagar então especife igual a NF para o final do CFOP; 7 - Se XML possui duplicata a pagar e parãmetro de importação de duplicata ativo então especife igual a NFF para o final do CFOP; 8 - Se XML possui duplicata a pagar e parãmetro de importação de duplicata desativo então especife igual a NF para o final do CFOP; Obs.: A sequencia de pesquisa das regras é conforme descrito nos itens acima.
9 - Por fim caso nehuma as regras acima retornarem a espécie do AR para o XML o programa realiza a ultima pesquisa no cadastro do SUP0879 somnete pelo final do CFOP afim de encontrar alguma especie possivel para o AR. Caso não encontre então expressa a mensagem (Não foi possível encontrar a espécie para a nota fiscal com o código fiscal final ', XXX,' no SUP0879.)
* As espécies (NFE,NFS,CON,REC,DOC) não são complentadas pela importação.
* Parametro de importação da duplicada esta localizado em (LOG00086 / ESPECIFICOS AGERE TI/ ANFe-Autom. docum. eletrônico(NF-e/CT)-e / NF-e / Gera duplicata no aviso de recebimento com base no XML/DANFE?) gerado pelo conversor "ANF00006.cnv"
|
Estado do Amazonas (AM) não fica com status OK na Consulta, o que fazer?
Devido a recentes mudanças na cadeia de certificados, de acordo com a notícia encontrada no site do Sefaz Amazonas, link: http://www.sefaz.am.gov.br/noticias/exibenoticia.asp?codnoticia=10405, é necessario a instalação da nova cadeia de certificados, além da instalação do certificado do Amazonas em si.
Link para download do certificado do Amazonas:
http://www.automatizanfe.com.br/download/cert_am.zip
Link para download da Cadeia de Certificados:
http://www.sefaz.am.gov.br/arquivos/CadeiaSefazAM2014.zip
Primeiramente, faça a importação do certificado do Amazonas (cert_am), em seguida, faça a importação dos certificados da Cadeia na seguinte ordem:
1 - arquivo raiz_v2.cer; 2 - arquivo ac_certsign_g6.cer; 3 - arquivo ac_certsign_mult_g5.cer.
Tambem esta disponivel o procedimento em PDF para a instalação dos mesmos, caso necessario, através do link:
www.automatizanfe.com.br/download/ProcedimentoCertificadoAM.zip
|
O ANFe valida os XMLs da versão 1.10 (especialmente do Paraná)?
Sim, o ANFe valida normalmente os XMLs com versão 1.10. O que pode ocorrer é que alguns webservices (como o do 'PR'), já "arquivaram" as informações dessas notas antigas, sendo assim, ao tentar fazer a consulta, recebe-se a informação de "não consta na base de dados do sefaz". Nesse caso, foi criado um parametro no ANFe (aba Consultas Sefaz - "Não realizar a verificação no webservice do PR para notas versao 1.10") que tem a finalidade de aceitar o XML que se encaixa nesse perfil, indo então para o Banco de XML.
|
Problema relacionado a data no banco Oracle ao executar uma rotina.
Caso esse tipo de problema ocorra, abra o executar e escreva "regedit".
Feito isso, procure pelo caminho: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ORACLE\KEY_OraClient11g_home1 (64bits)
ou por: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\KEY_OraClient11g_home1
(32bits)
Em seguida, procure pelo registro NLS_DATE_FORMAT, caso ele não exista precisa ser criado.
Feito isso, insira na chave o valor dd/mm/yyyy e de OK. O problema deve ser solucionado.
|
Erro de Data Início de utilização de NF-e/CT-e
Ao tentar Importar uma nota, é exibido o erro abaixo:
Para corrigi-lo, basta acessar o VDP0815-->Fornecedores-->Inf. Complementares e setar a data no Campo Data de Início utilização NF-e. Conforme exemplo abaixo:
|
Regras Logix para seleção de Pedido/Ordem de Compra
As regras nativas do Logix são: 1 - Parâmetro geral SUP1180 "Entrada sem ped. compra"; 2 - Exceção por usuário SUP8930 "Liberação do usuário para ele poder entrar sem pedido quando o parâmetro do item 1 está ativo independente de qualquer regra (CFOP, tipo de despesa, etc...)" 3 - Exceção por usuário com limite de valor SUP0697 "Liberação do usuário com limite de valor para ele poder entrar sem pedido quando o parâmetro do item 1 está ativo independente de qualquer regra (CFOP, tipo de despesa, etc...)"
|
Como visualizar todas as notas Tipo 7 (em trânsito) no Logix?
Através da Rotina do SUP8990 ou também através do SUP0980 (Pendências Fiscais), selecionando a opção 3.
|
Como excluir xml que está na aba : Banco Xml?
Para Excluir o xml do banco deve-se:
- Excluir o AR que esta vinculado a esta nota.
- Rodar novamente a rotina : CHECAR XML X ERP.
- Ao rodar a rotina(acima) o ANFe ira verificar que o xml em questão não tem AR vinculado e irá move-lo para aba de XML EM TRANSITO.
- Então na aba de XML EM TRANSITO você poderá deletar este xml.
|
Estou tentando assumir um XML pendente mas ele não vai para Meus XMLs
- Na aba de Pré-Digitação, tem um botão 'Ger. Pré-Digitação'. Clique nele com o botão direito do mouse.
- Selecione a opção "Corrigir/Ajustar Base de Dados XML em Trans."
- Feito a correção o XML já poderá ser assumido normalmente.
|